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2024年财务会计培训资料pptx
目录contents财务会计基础知识财务分析与决策支持企业所得税筹划与申报财务报告编制与审计内部控制体系建设与完善财务管理信息化发展趋势
会计定义会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。会计原则包括客观性原则、相关性原则、可比性原则、一贯性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益性支出与资本性支出原则及谨慎性原则等。会计基本概念与原则
主要包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表等。确保报表的真实性、完整性、准确性和及时性;遵循会计原则和会计制度;保持报表间的勾稽关系正确;提供必要的附注和说明。财务报表体系及编制要求编制要求财务报表体系
包括设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查和编制财务报表等七种方法。会计核算方法根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账;根据记账凭证登记明细分类账;根据记账凭证汇总、编制科目汇总表;根据科目汇总表登记总账;期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。核算流程会计核算方法与流程
通过解读和分析企业的资产负债表、利润表和现金流量表,评估企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。财务报表分析运用财务比率,如流动比率、速动比率、负债比率等,评估企业的偿债能力、营运能力和盈利能力。比率分析通过对企业连续多年的财务报表数据进行比较和分析,揭示企业财务状况和经营成果的变动趋势。趋势分析财务分析工具与方法
经营决策中财务分析应用投资决策运用财务分析方法和工具,对投资项目进行可行性研究,评估投资回报和风险,为管理层提供决策依据。融资决策通过对企业资本结构的分析,确定合理的融资方式和融资成本,为企业融资活动提供决策支持。预算管理参与预算编制和执行过程,运用财务分析手段对预算执行情况进行监控和评估,确保预算目标的实现。
内部控制制度建设参与企业内部控制制度的建立和完善,确保财务报告的准确性和可靠性,保障企业资产安全。风险识别与评估运用财务分析方法和工具,识别和评估企业面临的财务风险和经营风险,为风险管理提供决策依据。内部审计与监督协助内部审计部门开展审计工作,对财务报表和内部控制进行定期审查和评估,确保企业财务管理的合规性和有效性。风险评估与内部控制
企业所得税法实施条例详细解读企业所得税法实施条例中的重要条款,如应纳税所得额的计算、资产的税务处理、税收优惠政策的适用条件等。最新企业所得税政策变化介绍近年来企业所得税政策的重要变化,如税率的调整、税收优惠政策的更新等,并分析其对企业税务筹划的影响。企业所得税法基本规定阐述企业所得税法的基本概念、纳税义务人、征税对象、税率、税收优惠等基本规定。企业所得税法规政策解读
阐述所得税筹划的合法性、合理性、经济性等基本原则,以及筹划过程中需要注意的风险点。所得税筹划的基本原则介绍常见的所得税筹划策略,如利用税收优惠政策、合理安排企业组织形式、合理规划企业投融资活动等,并结合实际案例进行分析。所得税筹划策略选取具有代表性的企业所得税筹划案例,深入剖析其筹划思路、方法和效果,为学员提供实际操作的借鉴和参考。所得税筹划案例分析所得税筹划策略及案例分析
企业所得税申报流程详细介绍企业所得税申报的流程,包括申报表的填写、申报方式的选择、申报期限的规定等。申报过程中的注意事项提醒企业在申报过程中需要注意的事项,如申报表的准确性、完整性、逻辑性等方面的要求,以及避免常见的申报错误和疏漏。申报后的后续管理阐述企业在完成所得税申报后的后续管理工作,如税款的缴纳、税务稽查的应对、税务争议的解决等。企业所得税申报流程与注意事项
报表编制基础重要项目分析合并报表处理报表附注编写年度财务报告编制要点及技巧遵循企业会计准则,确保报表数据的真实、完整和准确。掌握合并报表编制方法,正确处理内部交易和往来款项。对资产、负债、权益、收入、费用等重要项目进行详细分析,反映企业经营成果和财务状况。编写详细的报表附注,解释重要项目的变动原因和影响因素。
了解无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见四种审计报告类型。审计报告类型熟悉审计报告的基本结构和内容,包括标题、收件人、引言段、管理层对财务报表的责任段、注册会计师的责任段、审计意见段等。审计报告内容掌握审计意见的含义和判断标准,正确理解审计意见对企业财务状况和经营成果的评价。审计意见解读审计报告类型和内容解读
识别财务报表中存在的重大错报和漏报,确定需要调整的事项。审计调整事项识别审计调整事项处理与管理层沟通持续监控和改进根据企业会计准则和相关法规,对识别出的错报和漏报进行调整,确保财务报表的准确性和合规性。及时与管理层沟通审计调整事项和相关风险,协助管理层采取必要的措施进行改进。建立有效的内部控制体系,持续监控和改进财务报表编制和审计工作,提高财务报告的质量和透明度。应对审计调整事项处理
内部控制定义内部控制是企业为实现经营目标,保护资产安全完整,保证会计信息资料正确可靠,确保经营方针贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。内部控制框架包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五要素,构成内部控制的完整框架。内部控制基本原理和框架
采购与付款流程01建立供应商评估和准入制度,对供应商进行资质审核和信誉评估;制定采购计划并进行审批;签订采购合同并明确双方权利义务;对采购物品进行验收并入库;按照合同约定支付款项。销售与收款流程02建立客户信用管理制度,对客户进行信用评估和授信;签订销售合同并明确双方权利义务;发货并开具发票;按照合同约定收款并进行账务处理。生产与存货流程03制定生产计划并进行审批;领料并进行生产;对在产品进行盘点和核算;产成品入库并进行库存管理;按照销售订单发货并及时更新库存信息。关键业务流程内部控制设计
对企业内部控制设计和运行的有效性进行评价,发现内部控制缺陷并提出改进建议。评价目的涵盖企业内部控制的各个方面,包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。评价范围采用穿行测试、抽样检查、实地观察等方法收集证据,对内部控制设计和运行的有效性进行评价。评价方法形成内部控制评价报告,包括评价结论、内部控制缺陷及其影响、改进建议等内容。评价结果内部控制评价报告编写
财务管理信息系统定义利用计算机技术和网络通信技术,对企事业单位财务信息进行采集、存储、处理和传输,以辅助管理者进行财务决策和控制的系统。财务管理信息系统功能包括账务处理、报表管理、工资核算、固定资产管理、财务分析等模块,实现财务信息的全面管理和分析。财务管理信息系统优势提高财务信息处理的准确性和效率,降低人为错误和舞弊风险,为管理者提供及时、准确的决策支持。财务管理信息系统概述
123通过数据挖掘和分析技术,对海量财务数据进行处理和分析,发现数据间的关联和规律,为管理者提供有价值的决策信息。大数据在财务管理中的应用能够处理和分析大规模、多样化、快速变化的财务数据,揭示隐藏在数据中的价值,提高财务管理的预见性和精准性。大数据在财务管理中的优势包括数据质量、数据安全、数据分析技术等方面的问题,需要建立完善的数据管理体系和技术支持体系。大数据在财务管理中的挑战大数据在财务管理中应用前景
03智能财务发展挑战包括技术成熟度、数据安全、法规政策等方面的问题,需要不断完善技术支持体系和政策法规环境。01智能财务定义利用人工智能、机器学习等技术,对财务数据进行自动化处理和分析,实现财务决策的智能化和自动化。02智能财务发展趋势包括自动化账务处理、智能财务分析、风险预警和预测等方面的发展,提高财务管理的智能化水平和效率。智能财务发展趋势预测
2024年国家公务员录用考试行测常识题库及答案(共180题) .pdf
2023年08月江西九江市柴桑区公安局招考聘用辅警12人笔试历年(2016-2023年)真题荟萃带答案解析.pdf
2023年08月江西抚州市教育体育局直管学校招考聘用教师26人笔试历年(2016-2023年)真题荟萃带答案解析.pdf
2023年08月江苏盐城东台市少年儿童体育学校招考聘用乒乓球教练员2人笔试历年(2016-2023年)真题荟萃带答案解析.pdf
2022二年级数学下册 第6单元 有余数的除法第1课时 有余数除法的认识授课课件 新人教版.pptx
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