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大烨智能(300670):2024年度财务决算报告
公司2024年财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称:大烨智能)财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制,公允反映了公司截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
1)货币资金增加7,016.44万元,增幅84.82%,主要系出售子公司苏州国宇收到的转让款;
2)交易性金融资产减少0.21万元,降幅100%,主要系2024年年末没有持有理财产品;
3)应收账款净额减少 4,904.77万元,降幅 19.02%;主要系上市公司在日常经营过程中制订了严格的回款考核管理制度,故应收账款较2023年下降; 4)应收款项融资增加183.93万元,是2024年末持有的未背书的应收票据增加;
5)其他应收款增加536.79万元,增幅9.14%,主要系应收转让子公司苏州国宇股权对价款增加;
6)预付账款增加155.14万元,增幅37.34%,主要系预付购货款增加; 7)存货减少1,759.73万元,降幅31.28%,主要系2024年公司及时分析库存并消耗呆滞库存,同时控制产生新的呆滞库存;
8)其他流动资产减少 637.31万元,降幅 16.07%,主要系待抵扣进项税减少;
9)合同资产增加57.31万,增幅8.51%,主要系应收质量保证金增加;
1)其他非流动金融资产减少6,964.43万元,降幅35.09%,主要系2024年出售投资基金份额及基金公允价值变动损益;
2)投资性房地产减少2,637.54万,降幅100%,主要系出售苏州国宇股权; 3)固定资产减少9,102.66万元,降幅7.27%,主要系出售苏州国宇股权; 4)在建工程增加 3,161.73万元,增幅 61.51%,主要系子公司在建工程增加;
5)无形资产净额减少911.95万元,降幅21.53%,系出售苏州国宇股权; 6)递延所得税资产增加3,779.53万元,增幅55.67%,主要系2024年度公司亏损增加导致递延所得税增加;
7)长期待摊费用增加481.18万,增幅175.38%,主要系2024年增加融资服务费。
2024年流动负债较2023年年末余额减少7,517.42万元,降幅8.16%,其中变动幅度较大的主要为:
1)短期借款比2023年末减少1,481.09万元,系公司减少了银行短期借款; 2)应付票据比2023年末增加2,016.10万元,主要系2024年公司开具银行承兑票据支付货款较多;
3)应付账款比2023年末减少2,316.42万元,主要系2024年应付工程设备款减少;
5)一年内到期的非流动负债减少10,570.53万元,主要系一年内到期的长期应付款减少。
6)应交税费比2023年末增加15.58万元,主要系2024年末应交增值税增加;
7)其他应付款比2023年末增加4,731.81万元,主要系增加关联方应付款; 8)其他流动负债比2023年增加300.84万元,主要系2024年末未终止确认的已背书票据增加 。
1)长期借款增加36,997.54万元,主要系2024年增加的银行长期借款; 2)长期应付款减少31,319.45万元,主要系2024年银行长期借款置换船舶资产的长期应付款;
1)资本公积减少850.36万元,降幅2.57%,主要系处置子公司对价款与少数股东权益差额;
2)盈余公积增加253.10万元,增幅8.89%,主要系盈利计提的法定盈余公积;
3)未分配利润增加540.48万元,增幅15.51%,主要系2024年盈利; 4)少数股东权益减少8,911.61万元,降幅100%,主要系2024年处置苏州国宇;
2024年度营业收入与上年同期相比减少10,541.47万元,降幅23.81%,主要系智能配电设备收入减少;营业成本与上年同期相比减少4,517.94万元,降幅12.33%,营业成本减少额低于营业收入减少额。公司综合毛利率4.82%比上年同期下降 12.46%,主要系收入减少,固定成本较高,未形成规模效应导致毛利率下降。
2024年度销售费用与上年同期相比减少813.67万元,降幅33.93%
1)工资薪金减少144.30万元,主要系2024年度公司销售人员减少; 2)2024年业务招待费用比2023年减少257.93万元,系公司收入减少对应销售业务招待减少;
3)交通及差旅费用减少179.61万元,主要系2024年销售人员出差频次减少;
4)2024年广告宣传费比2023年减少167.90万元,主要系2024年参加展会次数下降;
5)2024年中标服务费比2023年降低80.29万元,主要系2024年公司中标数量减少,从而导致中标服务费支出减少;
6)2024年使用权资产折旧为0万元,比2023年减少7.72万元,主要系2024年无使用权资产。
2024年度管理费用与上年相比减少1,623.33万元,降幅21.13%。主要原因: 1)管理人员职工薪酬增加408.42万元,主要系子公司管理人员增加及离职补偿金;
2)折旧摊销及长期待摊费用减少1,923.81万元,主要系2024年船舶资产全年投入使用,对应的折旧全额计入营业成本;
3)中介服务费减少129.34万元,主要系2024年度对外咨询服务减少。
2024年度研发费用总额与上年相比减少331.77万元,降幅10.62%,主要原因如下:
1)研发项目物资消耗349.78万元,主要系2024年研发领用材料减少; 2)工资薪金减少51.68万元,主要系2024年人员变动影响;
2024年度财务费用与上年同期相比减少2,076.29万元,降幅30.40%,主要系汇兑损失和利息支出减少。
2024年度信用减值损失计提额为337.22万元,去年同期计提额633.68万元,比上年减少296.46万元。主要系2024年应收账款余额下降计提坏账准备减少。
2024年度资产减值损失计提额为213.91万元,比上年减少5,002.24万元。
3)2024年投资收益增加10,288.31万,主要为处置子公司苏州国宇股权收益,船舶资产债务重组收益。
1)销售商品,提供劳务收到的现金减少17,481.74万元,降幅35.18%,主要系2024年收入减少导致销售回款也有所减少。
1)购买商品、接受劳务支付的现金减少 3,684.52万元,降幅 12.85%,系销售减少对应的采购活动减少;
2)支付给职工以及为职工支付的现金减少 64.73万元,降幅 0.97%,系公司人员调整导致的正常波动;
3)支付的各项税费减少 2,551.87万元,降幅 65.04%,系收入减少的同时增值税等相关税费缴纳也随之减少;
4)支付其他与经营活动有关的现金减少 7,227.18万元,降幅 59.89%,系支付押金和费用减少。
2024年经营活动产生的现金流量净额为 2,069.51万元,较上年同期
5,398.93万元相比减少3,329.42万元,降幅61.67%。主要是由于经营活动产生的现金收入减少。
1)2024年收回投资收到的现金为6,349.00万元,比去年同期461.94万元增加5,887.06万元,系出售基金份额收回的款项;
2)取得投资收益收到的现金为 11.79万元,比去年同期 668.68万元减少656.89万元,降幅98.24%,系基金投资收益减少;
1)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,132.51万元,比去年同期减少11,674.10万元,降幅84.55%,该项目主要是2024年资本性支出减少;
2)投资所支付的现金为0万元,比去年同期减少2,300.00万元,降幅100%,该项目2024年未发生 ;
3)支付的其他与投资活动有关的现金为21,358.00万元,比去年同期减少3,188.00万元,降幅17.55%,主要是购买银行理财产品;
2024年投资活动产生的现金净流量为 11,179.70万元,与去年同期
2024年筹资活动现金净流量为-6,715.27万元,较上年同期8,585.68万元减少15,300.95万元,主要系2024年偿还融资款项较上年增加。
(四)主要财务指标(盈利能力-净资产收益率、偿债能力、营运能力等指标使用的个别报表数据)
2024年,销售毛利率比上年同期降低12.46个百分点,销售净利率增长35.95个百分点。
2024年,流动比率比上年同期增长0.29个百分点,速动比率比上年同期增长0.34个百分点,主要系公司货币资金余额增加和一年内到期的流动负债减少。
2024年,应收账款周转天数288天比2022年的174天增加了114天,主要系公司2024年子公司应收账款转移至母公司。
2024年,资产负债率68.53%比2023年的66.02%上升了2.51个百分点,主要原因是出售子公司股权,从而使公司资产负债率有所上升。本次计算使用的合并报表数据。
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