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长源电力(000966):拟续聘财务审计会计师事务所
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.原聘任的财务审计会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴华所),公司2024年度年报审计意见为标准无保留意见。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
3.公司董事会审计与风险委员会、董事会等对本次拟续聘财务审计会计师事务所事项无异议。
5.本公告中关于中兴华所机构信息及项目信息(除审计收费外)均由中兴华所提供,本公司履行了合理的审查义务,其真实性、准确性、完整性由中兴华所负责。
经公司第十届董事会第十九次会议和2023年第六次临时股东大会审议通过,公司聘请中兴华所为公司2023-2025年度财务审计会计师事务所,聘期三年。
公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及其报酬事项的议案》,决定续聘中兴华所为公司2025年度财务审计机构。现将有关事项公告如下:
(6)2024年末合伙人数量199人、注册会计师数量1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人。
(7)2024年度收入总额(经审计)203,338.19万元,其中审计业务收入154,719.65万元,证券业务收入33,220.05万元。
(8)2024年度中兴华所为169家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元,与长源电力同行业上市公司审计客户5家。
中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施19次、自律监管措施2次、纪律处分2次。54名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施43人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。
(1)项目合伙人:高艳丽,2017年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2022年开始在中兴华所执业,近三年签署3家上市公司审计报告。
(2)签字注册会计师:霍华东,2017年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2023年开始在中兴华所执业,近三年签署3家上市公司审计报告。
(3)项目质量控制复核人:张丽丹,2015年7月成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2021年12月开始在中兴华所执业,近三年复核上市公司(含IPO)共计15家。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性,且不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司聘任中兴华所为公司2025年度审计机构,为公司及合并报表范围的子公司提供2025年度财务决算审计及财务咨询服务,年度审计费用为140万元,同2024年度审计费用一致。审计期间,中兴华所工作人员发生的住宿费、交通费等由其自行承担。
中兴华所在对公司2024年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了较高质量的审计服务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中兴华所具备从事企业财务审计的资质与能力,该所在其承揽的有关审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,能够确保公司财务审计工作的独立性、客观性和连续性,能够进一步完善公司财务管理体系,持续提高公司规范运作水平。公司续聘中兴华所作为公司2025年度财务审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意续聘中兴华所担任公司2025年度财务审计机构,2025年度审计费用为140万元,与2024年度审计费用一致。
公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及其报酬事项的议案》。
本次拟续聘财务审计会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
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