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上海建科(603153):上海建科咨询集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页二、本所营业执照复印件………………………………………………第3页三、本所执业证书复印件………………………………………………第4页四、签字注册会计师执业证书复印件………………………………第5-6页内部控制审计报告
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称上海建科公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海建科公司董事会的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为,上海建科公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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